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来宾市公安局互联网信息安全中心2022年单位预算公开

2022-02-11 20:00     来源:来宾市公安局
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目  录

第一部分:来宾市公安局互联网信息安全中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:来宾市公安局互联网信息安全中心2022年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:来宾市公安局互联网信息安全中心2022年单位预算报表


第一部分:来宾市公安局互联网信息安全中心概况

一、主要职能

(一)网上社区监控巡查。

(二)互联网违法有害信息处置。

(三)网上情报信息搜查。

(四)网上社情民意搜集。

(五)网上正面宣传。

(六)网上舆情导控。

(七)为党委、政府和公安机关领导提供社情民意、网上情报信息等决策支持。

(八)网上信息落地查证。

(九)网上群体性事件、重特大案事件、政治性事件处置指挥。

(十)上级公安机关或领导交办的其他任务

二、机构设置情况

(一)机构设置情况。

本单位无内设机构。

第二部分:来宾市公安局互联网信息安全中心2022年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2022年本单位收入总计202.13万元,因本单位2021年财务没有独立核算,由主管局统一管理核算,故无对比数据。支出总计202.13万元,因本单位2021年财务没有独立核算,由主管局统一管理核算,故无对比数据

二、单位收入总体情况说明

2022年本单位收入总计202.13万元,因本单位2021年财务没有独立核算,由主管局统一管理核算,故无对比数据。其中:经费拨款202.13万元,因本单位2021年财务没有独立核算,由主管局统一管理核算,故无对比数据;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。

三、单位支出总体情况说明

2022年本单位支出总计202.13万元,因本单位2021年财务没有独立核算,由主管局统一管理核算,故无对比数据。其中:基本支出202.13万元,因本单位2021年财务没有独立核算,由主管局统一管理核算,故无对比数据项目支出0万元

四、财政拨款收支总体情况说明

2022年本单位财政拨款收入总计202.13万元,因本单位2021年财务没有独立核算,由主管局统一管理核算,故无对比数据。财政拨款支出总计202.13万元,因本单位2021年财务没有独立核算,由主管局统一管理核算,故无对比数据

五、一般公共预算支出情况说明

2022本单位一般公共预算支出202.13万元,因本单位2021年财务没有独立核算,由主管局统一管理核算,故无对比数据。其中:基本支出202.13万元,因本单位2021年财务没有独立核算,由主管局统一管理核算,故无对比数据;项目支出0万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022本单位一般公共预算基本支出202.13万元,因本单位2021年财务没有独立核算,由主管局统一管理核算,故无对比数据。其中:

(一)工资福利支出196.35万元,占基本支出预算97.14%

(二)商品和服务支出预算5.78万元,占基本支出预算2.86%

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2022年本单位一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明。

2022年本单位机关运行经费预算支出5.78万元,因本单位2021年财务没有独立核算,由主管局统一管理核算,故无对比数据主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明。

2022年政府采购预算0万元

(三)国有资产占用情况说明。

本单位无公务用车。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位2022年单位预算无预算绩效目标相关情况。

第三部分:名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

三、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:来宾市公安局互联网信息安全中心2022年单位预算报表

来宾市公安局互联网信息安全中心2022年单位预算报表详见附件。

关联文件:

    部门预算2022

    来宾市公安局互联网信息安全中心2022年单位预算公开

    2022-02-11 20:00     来源:来宾市公安局
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    目  录

    第一部分:来宾市公安局互联网信息安全中心概况

    一、主要职能

    二、机构设置情况

    第二部分:来宾市公安局互联网信息安全中心2022年单位预算情况说明

    一、单位收支总体情况说明

    二、单位收入总体情况说明

    三、单位支出总体情况说明

    四、财政拨款收支总体情况说明

    五、一般公共预算支出情况说明

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

    八、政府性基金预算支出情况说明

    九、其他重要事项情况说明

    第三部分:名词解释

    第四部分:来宾市公安局互联网信息安全中心2022年单位预算报表


    第一部分:来宾市公安局互联网信息安全中心概况

    一、主要职能

    (一)网上社区监控巡查。

    (二)互联网违法有害信息处置。

    (三)网上情报信息搜查。

    (四)网上社情民意搜集。

    (五)网上正面宣传。

    (六)网上舆情导控。

    (七)为党委、政府和公安机关领导提供社情民意、网上情报信息等决策支持。

    (八)网上信息落地查证。

    (九)网上群体性事件、重特大案事件、政治性事件处置指挥。

    (十)上级公安机关或领导交办的其他任务

    二、机构设置情况

    (一)机构设置情况。

    本单位无内设机构。

    第二部分:来宾市公安局互联网信息安全中心2022年单位预算情况说明

    一、单位收支总体情况说明

    2022年本单位收入总计202.13万元,因本单位2021年财务没有独立核算,由主管局统一管理核算,故无对比数据。支出总计202.13万元,因本单位2021年财务没有独立核算,由主管局统一管理核算,故无对比数据

    二、单位收入总体情况说明

    2022年本单位收入总计202.13万元,因本单位2021年财务没有独立核算,由主管局统一管理核算,故无对比数据。其中:经费拨款202.13万元,因本单位2021年财务没有独立核算,由主管局统一管理核算,故无对比数据;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。

    三、单位支出总体情况说明

    2022年本单位支出总计202.13万元,因本单位2021年财务没有独立核算,由主管局统一管理核算,故无对比数据。其中:基本支出202.13万元,因本单位2021年财务没有独立核算,由主管局统一管理核算,故无对比数据项目支出0万元

    四、财政拨款收支总体情况说明

    2022年本单位财政拨款收入总计202.13万元,因本单位2021年财务没有独立核算,由主管局统一管理核算,故无对比数据。财政拨款支出总计202.13万元,因本单位2021年财务没有独立核算,由主管局统一管理核算,故无对比数据

    五、一般公共预算支出情况说明

    2022本单位一般公共预算支出202.13万元,因本单位2021年财务没有独立核算,由主管局统一管理核算,故无对比数据。其中:基本支出202.13万元,因本单位2021年财务没有独立核算,由主管局统一管理核算,故无对比数据;项目支出0万元。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    2022本单位一般公共预算基本支出202.13万元,因本单位2021年财务没有独立核算,由主管局统一管理核算,故无对比数据。其中:

    (一)工资福利支出196.35万元,占基本支出预算97.14%

    (二)商品和服务支出预算5.78万元,占基本支出预算2.86%

    七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

    2022年本单位一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。

    八、政府性基金预算支出情况说明

    2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

    九、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费安排情况说明。

    2022年本单位机关运行经费预算支出5.78万元,因本单位2021年财务没有独立核算,由主管局统一管理核算,故无对比数据主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、等日常公用经费支出。

    (二)政府采购预算安排情况说明。

    2022年政府采购预算0万元

    (三)国有资产占用情况说明。

    本单位无公务用车。

    (四)重点项目预算绩效目标等情况说明

    本单位2022年单位预算无预算绩效目标相关情况。

    第三部分:名词解释

    一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

    二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

    三、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

    四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第四部分:来宾市公安局互联网信息安全中心2022年单位预算报表

    来宾市公安局互联网信息安全中心2022年单位预算报表详见附件。

    关联文件: